Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240788 nákup potravín 824,82 s DPH 09.09.2024 Alexander Takács - ALEX 18.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 24029 nákup potravín 1 111,35 s DPH 06.09.2024 Karol Benkovics 09.09.2024 06.12.2024
    Faktúra 124225118 nákup potravín 1 154,40 s DPH 05.09.2024 18.10.2024 15.10.2024
    Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.09.2024 26.11.2024
    Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.09.2024 26.11.2024
    Faktúra 241380 nákup potravín 1 212,44 s DPH 04.09.2024 Mika Gastro, s.r.o. 15.10.2024 06.12.2024
    Faktúra 20240761 nákup potravín 583,18 s DPH 02.09.2024 Alexander Takács - ALEX 18.10.2024 15.10.2024
    Objednávka september 2024 s DPH 01.09.2024 04.10.2024
    Faktúra september 2024 s DPH 01.09.2024 04.10.2024
    Faktúra 240410 nákup potravín 64,62 s DPH 31.08.2024 Vančo s.r.o. 16.09.2024 06.12.2024
    Zmluva 10/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.08.2024 28.08.2024
    Faktúra 240100896 nákup potravín 2 218,73 s DPH 27.08.2024 Unique SR s.r.o. 15.10.2024 06.12.2024
    Faktúra 1112400349 nákup potravín 1 844,63 s DPH 26.08.2024 AG FOODS SK s.r.o. 14.10.2024 06.12.2024
    Faktúra 24028 nákup potravín 515,05 s DPH 23.08.2024 Karol Benkovics 26.08.2024 06.12.2024
    Faktúra 2024003755 nákup potravín 1 986,91 s DPH 19.08.2024 Bohuš Šesták s.r.o. 27.08.2024 06.12.2024
    Faktúra 2024003757 nákup potravín 1 550,29 s DPH 19.08.2024 Bohuš Šesták s.r.o. 27.08.2024 06.12.2024
    Faktúra 20240742 nákup potravín 494,57 s DPH 19.08.2024 Alexander Takács - ALEX 27.08.2024 06.12.2024
    Faktúra 2401204667 nákup potravín 1 027,15 s DPH 16.08.2024 ATC-JR, s.r.o. 15.10.2024 06.12.2024
    Faktúra 2401204665 nákup potravín 987,20 s DPH 16.08.2024 ATC-JR, s.r.o. 08.10.2024 06.12.2024
    Faktúra 2401204668 nákup potravín 1 017,95 s DPH 16.08.2024 ATC-JR, s.r.o. 08.10.2024 06.12.2024
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1149
    • Kontakty

      • Základná škola
      • Sekretariát: 031/780 41-37
      • Sídlisko SNP 1415/49, 92401 Galanta
        92401 Galanta
        Slovakia
      • 37838423
      • 2021641193
      • Vedúca ŠJ: Tatiana Tóthová
        č.t.: 031 / 780 50 - 04
        Pracovná doba: 7,00 hod. -15,00 hod.
    • Prihlásenie