|
Faktúra |
2401200099
|
nákup potravín
|
688,79 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
2401200097
|
nákup potravín
|
829,79 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra
|
|
s DPH |
|
03.01.2024 |
|
|
|
|
06.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Január 2024
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Január 2024
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
Objednávka |
|
Január 2024
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
23.12.2023 |
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
Faktúra |
23016
|
nákup potravín
|
91,20 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
|
Karol Benkovics |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
230610
|
nákup potravín
|
162,28 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
|
|
Vančo s.r.o. |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytutí služieb
|
|
s DPH |
|
18.12.2023 |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
Faktúra |
20231201
|
nákup potravín
|
310,39 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
231634
|
nákup potravín
|
234,48 |
s DPH |
|
17.12.2023 |
|
|
Mika Gastro, s.r.o. |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
23015
|
nákup potravín
|
821,10 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
|
|
Karol Benkovics |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
14.12.2023 |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
Faktúra |
21231172
|
nákup potravín
|
504,12 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
20231182
|
nákup potravín
|
734,73 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
Zmluva |
02/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
Faktúra |
22230135
|
nákup potravín
|
728,23 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
|
Grandfood s.r.o. |
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
23014
|
nákup potravín
|
1 197,85 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
|
Karol Benkovics |
12.12.2023 |
12.12.2023 |