|
Faktúra |
24027
|
nákup potravín
|
381,30 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
Faktúra |
20240693
|
nákup potravín
|
102,30 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
Faktúra |
20240684
|
nákup potravín
|
332,93 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
Objednávka |
|
Júl 2024
|
|
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
Faktúra |
|
Júl 2024
|
|
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
Faktúra |
240286
|
nákup potravín
|
326,19 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
|
|
Vančo s.r.o. |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
24026
|
nákup potravín
|
787,95 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
08.07.2024 |
09.07.2024 |
|
Zmluva |
08/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
Zmluva |
09/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
Faktúra |
20240659
|
nákup potravín
|
554,95 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
Faktúra |
24025
|
nákup potravín
|
1 156,40 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Zmluva |
07/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
18.06.2024 |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
Faktúra |
241317
|
nákup potravín
|
338,21 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
|
|
Mika Gastro, s.r.o. |
08.07.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
2401204044
|
nákup potravín
|
255,78 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
09.07.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
20240629
|
nákup potravín
|
457,86 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
09.07.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
24024
|
nákup potravín
|
1 134,35 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
|
|
Karol Benkovics |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
1112400296
|
nákup potravín
|
2 313,70 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
08.07.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
241307
|
nákup potravín
|
734,29 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
|
Mika Gastro, s.r.o. |
08.07.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
2024003337
|
nákup potravín
|
563,40 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
08.07.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
20240594
|
nákup potravín
|
609,24 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
Alexander Takács - ALEX |
09.07.2024 |
09.07.2024 |